厦门12月企业内部控制与风险管理实践培训

更新时间:2020-12-0747次浏览| 信息编号:j209464  
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详情介绍
厦门国家会计学院12月企业内部控制与风险管理实践高级培训班
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课程内容
一模块:企业内部控制与风险管理发展最新趋势
(一)企业内部控制最新法规解读
关于加强国有企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见解读。
(二)企业重大风险案例解读
1、国资委重大风险案件处罚分析;
2、资本市场重大风险案件解读;
3、衍生金融工具投资风险案例分析;
4、不良资产处置案例分析;
5、海外投资风险案例分析。
(三)企业风险管理的最新发展趋势
1、近十年中国企业的风险激化问题;
2、企业多区域发展的流程风险;
3、传统企业多元化发展的跨行业风险。
二模块:企业内部控制理论与实务
(一)企业内部控制理论
1、内部控制理论概述;
2、内部控制理论发展新趋势。
(二)企业内部控制实施的支撑框架
1、企业内部控制实施原则;
2、内部控制与企业战略;
3、企业内部控制规划;
4、企业内部控制实施框架。
(三)企业内部控制流程与实务
1、企业内部控制基本流程;
2、内部环境;
3、风险评估
4、控制活动;
5、信息与沟通;
6、对控制的监督。
三模块:企业风险管理框架与技术
(一)风险管理的本质
1、风险管理的起点;
2、风险管理的内容及载体;
3、重大事项专项风险的识别及评估;
4、风险管理的前瞻性。
(二)风险管理的框架及技术
1、风险管理整体框架;
2、风险地图;
3、风险量化的两个维度;
4、风险管理策略的逻辑及应用;
5、剩余风险与持续监督。
四模块:内部控制和风险管理监管与资本市场
(一)企业对接资本市场的风控要求
1、中美两国资本市场对准IPO企业的风控要求;
2、准IPO企业风控问题被否决案例;
3、上市公司风控监管的内容及逻辑。
(二)从集团管控视角看内部控制
1、内部控制升级为集团管控的路径模式;
2、集团管控与内部控制的共同点:流程与制度的梳理与整合;
3、集团管控模式分类与企业内部控制的不同特征。
(三)管理模式升级对企业风险管理的影响
1、轻资产模式——虚拟经营的应用;
2、轻资产模式对企业风险的影响。
五模块:企业内部控制评价与监督
(一)企业内部控制评价实务
1、内部控制评价的内容;
2、内部控制评价的程序;
3、内部控制缺陷的认定;
4、内部控制评价报告。
(二)企业内部控制体系监督
1、内控、风险与合规,三位一体融合;
2、企业大监督体系的构建;
3、内部控制监督的职责分工;
4、内部控制监督后优化。
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时间地点
2020年12月21日—25日(20日报到,25日返程)  厦门国家会计学院
联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的,谢谢。
首发网址:http://jl.sojixun.com/zhiyepeixun/j209464.htm
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